| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | H. EXTRAS 100% + REPOUSO REM. | 0,00 | 17.570,29 | 0,00 | 17.570,29 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | GRATIF. DE GER. DE DEPARTAMENTO | 0,00 | 18.677,67 | 0,00 | 18.677,67 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | GRAT. FUNÇÃO | 0,00 | 1.834,00 | 0,00 | 1.834,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | SUPERV. DE AREA | 0,00 | 8.466,00 | 0,00 | 8.466,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | REPOUSO HORISTA | 0,00 | 9.544,18 | 0,00 | 9.544,18 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | AD. INSALUBRIDADE | 0,00 | 10.974,79 | 0,00 | 10.974,79 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | SALARIO | 0,00 | 399.550,66 | 2.011,21 | 397.539,45 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111100000000 | SALARIO HORISTA | 0,00 | 57.200,32 | 0,00 | 57.200,32 |
| 01.janeiro | 2019 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIOS | 0,00 | 60.552,06 | 0,00 | 60.552,06 |
| 01.janeiro | 2019 | 31111000000000 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 78.243,17 | 0,00 | 78.243,17 |
| 01.janeiro | 2019 | 3111101 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 690.254,07 | 2.011,21 | 688.242,86 |
| 01.janeiro | 2019 | 312 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 66.482,13 | 0,00 | 66.482,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 3121 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 66.482,13 | 0,00 | 66.482,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 31211 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 66.482,13 | 0,00 | 66.482,13 |
| 01.janeiro | 2019 | 3121101 | ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 66.482,13 | 0,00 | 66.482,13 |
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