Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 38.587,46 | 0,00 | 0,00 | 38.587,46 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 32.042,74 | 11.576,36 | 0,00 | 43.619,10 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 14.545,00 | 0,00 | 0,00 | 14.545,00 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 2.051,71 | 0,00 | 0,00 | 2.051,71 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | GAS DE COZINHA | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 411,40 | 0,00 | 0,00 | 411,40 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO | 28.791,08 | 15.748,44 | 0,00 | 44.539,52 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | CAMISETAS E MALHAS | 60,63 | 0,00 | 0,00 | 60,63 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL | 414,50 | 0,00 | 0,00 | 414,50 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PEDAGOGICO / ENSINO | 750,52 | 0,00 | 0,00 | 750,52 |
06.junho | 2019 | 3311110000000 | MATERIAL PARA LIMPEZA DAS PISCINAS | 19.332,00 | 0,00 | 0,00 | 19.332,00 |
06.junho | 2019 | 332 | SERVIÇOS | 3.493.693,75 | 894.454,00 | 3.000,00 | 4.385.147,75 |
06.junho | 2019 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 272.811,57 | 74.571,87 | 0,00 | 347.383,44 |
06.junho | 2019 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 272.811,57 | 74.571,87 | 0,00 | 347.383,44 |
06.junho | 2019 | 3321100000000 | OUTROS SERVICOS | 4.420,95 | 2.720,95 | 0,00 | 7.141,90 |
Avenida Getúlio Vargas, 2.473- Bosque - Condomínio Antonio de Oliveira Santos - Rio Branco - AC